根据《省市场监管局关于开展内部审计工作的通知》要求,为充分发挥审计监督作用,规范单位预算财务管理,防范预算财务风险,7月20日-24日,省质检院荆州分院接受了省局委派的第三方审计机构的内部审计。
荆州分院在接到通知后,认真开展了自查工作。为审计组提供了专门办公场所,并安排专人对接,提供真实完整的账目等资料,积极配合省局审计工作组做好审计工作。审计组对荆州分院2019年会计年度的预算执行情况(包括重要任务完成情况)、财务、资产管理情况进行了全面审计,审计范围包括单位部门预算、基建经费、各类专项经费、工会经费等所有财务收支。
在周五的工作会上,审计组对荆州分院财务整体情况表示肯定,接下来荆州分院将迅速对审计中发现的问题进行整改,并进一步健全落实预算财务资产管理制度,防止发生各类违法违纪违规问题,促进党风廉政建设,保障履职尽责和检测事业发展。